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如果做了一比收款单,没与应收帐核销,也没做成预收,那么做会计分录就是,借:银行存款贷:不知道,不是应收帐款科目,也不是预收账款科目等所以这笔收款单做不了凭证
t3应收账款出现贷方余额公式怎么调应收账款出现贷方余额不用调账,只是报表时应收账款贷方余额调到应付账款贷方,应付账款借方余额调到应收账款借方,每个期末报表时做调整,这个调整的科目还有其他应收款和其他应付款款,预收账款和预付账款,出现反方向余额就调到对应的科目里。
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