t3出纳的年结方法t3出纳年度结账
很多朋友对于t3出纳的年结方法和t3出纳年度结账不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
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出纳月底如何结用友出纳通如何年度结账出纳结账最简单的方法出纳月底如何结出纳结账分四种情况:
1.日结账方法在分清“收入日记账”和“支出日记账”的情况下,出纳员在每日终了按规定登记入账后,结出当日收入合计数和当日支出合计数,然后将支出日记账中当日支出合计数转记入收入日记账中的当日支出合计栏内,在此基础上再结出当日账面余额。
2.月结账方法在每个月底,要采用划线结账的方法进行结账,即在各账户的最后一笔账的下一行结出“本期发生额”和“期末余额”,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样。月末如无余额,应在“借或贷”一栏中注明“平”,并在“余额”栏中记“0”后,划上一条红线。对需逐月结算本年累计发生额的账户,应逐月计算自年初至本月份止的累计发生额,并登记在月结的下一行。在“摘要”栏内注明“本月累计”字样。
3.季结账方法办理季结,应在各账户本季度最后一个月的月结下面划一通栏红线,表示本季结束;当然,在红线下结算出本季发生额和季末余额,并在摘要栏内注明“本季合计”字样,最后,再在摘要栏下面划一通栏红线,表示完成了季结工作。
4.年结账方法在年末,将全年的发生额累计,登记在12月份的合计数的下一行,在“摘要”栏内注明“本年合计”字样,并在下面划双红线。对于有余额账户的,应把余额结算到下一年,在年结数的下一行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样。在下一年的新账页的第一行的“摘要”栏内注明“上年结转”字样,并把上年末余额数填写在“余额”栏内。
用友出纳通如何年度结账出纳通为例的年结操作步骤出纳通账套与总账账套有挂接设置的年结步骤:
1.所有账户管理的账户日记账全部过账
2.月结中的账户都显示是“第12期”
3.挂接的总账账套已经进行了年结操作。
4.重新登陆出纳通,选择“账套名称”下拉菜单中的“系统管理”进行登陆
5.点击菜单栏账套—年度结账年结完成后,查看“账套管理”可以发现相同账套名称的2011年度账套。出纳通与总账无挂接,账套年结流程省略掉上述步骤。挂接的总账账套已经进行了年结操作。出纳通票据通反年结操作1.登陆系统管理—账套管理,删除年结后的2011年度账套2.选中2010年度账套,使用组合键取消年结标识
出纳结账最简单的方法出纳结账分四种情况:
1.日结账方法在分清“收入日记账”和“支出日记账”的情况下,出纳员在每日终了按规定登记入账后,结出当日收入合计数和当日支出合计数,然后将支出日记账中当日支出合计数转记入收入日记账中的当日支出合计栏内,在此基础上再结出当日账面余额。
2.月结账方法在每个月底,要采用划线结账的方法进行结账,即在各账户的最后一笔账的下一行结出“本期发生额”和“期末余额”,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样。月末如无余额,应在“借或贷”一栏中注明“平”,并在“余额”栏中记“0”后,划上一条红线。对需逐月结算本年累计发生额的账户,应逐月计算自年初至本月份止的累计发生额,并登记在月结的下一行。在“摘要”栏内注明“本月累计”字样。
3.季结账方法办理季结,应在各账户本季度最后一个月的月结下面划一通栏红线,表示本季结束;当然,在红线下结算出本季发生额和季末余额,并在摘要栏内注明“本季合计”字样,最后,再在摘要栏下面划一通栏红线,表示完成了季结工作。
4.年结账方法在年末,将全年的发生额累计,登记在12月份的合计数的下一行,在“摘要”栏内注明“本年合计”字样,并在下面划双红线。对于有余额账户的,应把余额结算到下一年,在年结数的下一行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样。在下一年的新账页的第一行的“摘要”栏内注明“上年结转”字样,并把上年末余额数填写在“余额”栏内。
文章到此结束,如果本次分享的t3出纳的年结方法和t3出纳年度结账的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!