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t3手工对账用友t3对账

Nancy 0

大家好,今天来为大家解答t3手工对账这个问题的一些问题点,包括用友t3对账也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

本文目录

用友T3总账和明细账不平怎么办用友t3怎么结账t3对账日期是否可以更改用友T3填制完凭证,如何对账用友T3总账和明细账不平怎么办首先,当我们发现总账和明细账不平时,要检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,则说明是年度结转过程中出错,解决方法可以有两种。

一是重新进行年度结转,

二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消,修改期初数与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。

用友t3怎么结账用友t3结账方法:

1.首先,打开用友T3核算管理模块,并进入“账务结转”界面。2.选择要结账的日期,然后点击“当前月结转”按钮进行月结转。3.结账成功后,可在“凭证查询”页面查看结账的凭证,进行核对操作。4.最后,可在“账务结转”页面点击“结转历史”按钮,查看历史结账记录。

t3对账日期是否可以更改1、在用友t3的相关窗口中,需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行选择。

2、下一步弹出新的对话框,直接找到其他应收款并点击跳转。

3、这个时候如果没问题,就继续确定启用日期的更改。

4、这样一来会得到对应的结果,即可达到目的了。

用友T3填制完凭证,如何对账用友T3填制完凭证,对账方法:

1.比较用友系统中和商业伙伴凭证中凭证号是否一致;

2.检查商业伙伴凭证中的金额数字是否与用友系统中记账凭证的金额相符;

3.比较商业伙伴凭证和用友系统的凭证的摘要描述是否一致;

4.确认应收帐款、应付帐款等科目的数额是否一致。

文章分享结束,t3手工对账和用友t3对账的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

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